一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************767
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钢直尺20cm 2 10.0 得力/deliDL8020 验收通过 2 得力 钢直尺30cm 1 8.0 得力/deliDL8030 验收通过 3 禧天龙 整理箱 整理箱800B 3 168.3 禧天龙整理箱 验收通过 4 得力 19350 挂钩/粘钩 20 65.4 得力19350 验收通过 5 鑫大金 80*120cm 地垫粘尘垫 6 210.0 鑫大金80*120cm 验收通过 6 YA 游泳圈脖圈 4 88.0 YA/YA脖圈 验收通过 7 九星 厕洁净500g 洁厕剂 5 15.15 九星厕洁净500g 验收通过 8 金悦 礼品袋/塑料袋中号 100 1300.0 金悦3030 验收通过 9 雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 120 561.6 雕牌洗衣粉508克 验收通过 10 科美特 背心式 15L黄色垃圾袋 50 450.0 科美特背心式 验收通过 11 ******居爽 500ml 洗手液 200 1216.0 ******居爽500ml 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 唐凌
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